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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2019-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. FE40 DEL 29 GIUGNO 2017.ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE KIOCERA TASKALFA 221</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CANOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>saldo fattura n. FE 30 DEL 03/05/2016</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.FE 35 DEL 24/05/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO COMUNE DI GERACE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02246280800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRIPPARO PRODUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1912.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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      <oggetto>ORDINE MEPA N. 3941134 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA</oggetto>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>errebian spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1782.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.FE26 DEL 08/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02809700806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACP SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
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      <oggetto>SALD FATTURA PER FIRMA DIGITALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
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      <oggetto>NOTEBOOK  FINAZIAMENTO COMUNE CANOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>DITTA FALLETI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566610800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FALLETI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43145 del 30/10/2018 - materiale tecnioco specialistico scuola media Antonimina - piano diritto allo studio a.s. 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>682.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 169P del 12/12/2018 - Contratto assistenza tecnico informatica prima rata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEC GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEC GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile  fattura  numero 14 del 02/05/2017 - per noleggio n. 2 autobus da GERACE - ANTONIMINA  a PLACANICA  viaggio del 25/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DNAVTR63A29F112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDINO AUTONOLEGGI di Audino Venturino</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNAVTR63A29F112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDINO AUTONOLEGGI di Audino Venturino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4518AFBB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FE12 DEL 25/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809700806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACP SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809700806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACP SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4628CB4B4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 196 DEL 27/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO PRIOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO PRIOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>654.36</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FATTURA N. 19-29-28 DEL 10/05/2019 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA MATERA DAL 10 AL 13 MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01543360802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01543360802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11429.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n. 585/A DEL 19/03/2016  PER CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS DIAMOND.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2164.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2164.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 63/PA DEL 19/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA FALLETI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566610800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FALLETI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 37/PA DEL 27/02/2019 - PROGRAMMI AXIOS DIAMOND ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Picieffe srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Picieffe srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FE52 DEL 13/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACP SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809700806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACP SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 14/16 del 26/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192990808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS INFORMATICA  SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02192990808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS INFORMATICA  SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOTEBOOK  FINAZIAMENTO COMUNE ANTONIMINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566610800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FALLETI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566610800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FALLETI SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOTEBOOK  FINAZIAMENTO COMUNE GERACE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566610800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FALLETI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FE13 DEL 28/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809700806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACP SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809700806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACP SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.14 P DEL 27/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313680809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY SHOP DI GRAZIANO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313680809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY SHOP DI GRAZIANO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per assicurazione alunni e personale scuola dal 21/12/2015 al 20/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA1AD8363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO COMUNE DI ANTONIMINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246280800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRIPPARO PRODUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246280800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRIPPARO PRODUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 102 DEL 01/07/2019 - MATERIALE ESAMI DI STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>67.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 127 DEL 30/07/2019 - ACQUISTO TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5288AFB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 37/PA DEL 29/05/2019 - NOLEGGIO N. 3 BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CATANZARO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505920809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS DI TROIOLO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505920809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS DI TROIOLO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1476.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1476.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB928FE413</cig>
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        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 195 DEL 27/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO PRIOLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO PRIOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1549.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1549.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1016 DEL 25/02/2019 - POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1813.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1813.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI FILIPPONE MIRELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI FILIPPONE MIRELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4724/P DEL 31/05/2019 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA INFANZIA TRE ARIE - DDT N. 10021 DEL 06/05/2019 - L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF0E6E27C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00087180808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00087180808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile FATTURA N. 515/A DEL 08-04-2017 per Contratto di assistenza AXIOS DIAMON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2146.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2146.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8717240385 relativa all'identificativo Rendiconto 2093053322 per spese postali periodo 01/06/2017-30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A CRP REGGIO CALABRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A CRP REGGIO CALABRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt.n. 180 del 09/12/2013 - Noleggio fotocopiatore canone 10/11/2013-10/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534210792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bulotta Servizi e Sistemi srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534210792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bulotta Servizi e Sistemi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1 DEL 21/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI FILIPPONE MIRELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI FILIPPONE MIRELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1416.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1416.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1F199DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 72P DEL 23 GIUGNO 2017 FORMATTAZIONE PC E REINSTALLAZIONE SW+INST.KIT AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEC GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEC GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.29 p del 26/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313680809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY SHOP DI GRAZIANO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313680809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY SHOP DI GRAZIANO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>172.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22872D2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90011510808</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Cinque Martiri"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 86 PA DEL 06/06/2019 - ACQUISTO FOTOCOPIATORE PER SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Picieffe srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Picieffe srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
